Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5024 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
85,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
85,32 |
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| 22/04/2024 |
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
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85,32 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2024
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 |
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85,32 |
| TOTAL |
85,32 |
85,32 |
85,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.