Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 4679/2024 CFE OFÍCIO No 114/2023 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
0,00 |
91,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 4679/2024 CFE OFÍCIO No 114/2023 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
91,58 |
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23/04/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 4679/2024 CFE OFÍCIO No 114/2023 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
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91,58 |
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09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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91,58 |
TOTAL |
91,58 |
91,58 |
91,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.