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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5524 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1555.36 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO AMBULÂNCIA IWC 8636, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, AMBULÂNCIA BRANCA IZV1B76, AMBULÂNCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULÂNCIA BRANCA IZP 4I63, CITROEN FURGÃO SAMU IXA 4548 5,62 8.738,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO AMBULÂNCIA IWC 8636, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, AMBULÂNCIA BRANCA IZV1B76, AMBULÂNCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULÂNCIA BRANCA IZP 4I63, CITROEN FURGÃO SAMU IXA 4548 8.738,01
23/04/2024 LIQ NOTA 002.150 8.738,01
06/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 8.738,01
TOTAL 8.738,01 8.738,01 8.738,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.