Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1555.36 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO AMBULÂNCIA IWC 8636, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, AMBULÂNCIA BRANCA IZV1B76, AMBULÂNCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULÂNCIA BRANCA IZP 4I63, CITROEN FURGÃO SAMU IXA 4548 |
5,62 |
8.738,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO AMBULÂNCIA IWC 8636, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, AMBULÂNCIA BRANCA IZV1B76, AMBULÂNCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULÂNCIA BRANCA IZP 4I63, CITROEN FURGÃO SAMU IXA 4548 |
8.738,01 |
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| 23/04/2024 |
LIQ NOTA 002.150 |
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8.738,01 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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8.738,01 |
| TOTAL |
8.738,01 |
8.738,01 |
8.738,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.