Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
Número do empenho: | 5565 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Contrato Adminiatrativo Nº 85/2023 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação na zona urbana do município, TRECHO DA RUA OITO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, conforme contrato de Repasse nº 924818/2021/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma | 3.890,24 | 3.890,24 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/04/2024 | Contrato Adminiatrativo Nº 85/2023 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação na zona urbana do município, TRECHO DA RUA OITO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, conforme contrato de Repasse nº 924818/2021/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma | 3.890,24 | ||
20/05/2024 | JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL | 3.683,73 | ||
27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2024 - REF. MAIO/2024 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 | 3.683,73 | ||
15/10/2024 | JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL | 49,19 | ||
17/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2024 - REF. OUTUBRO/2024 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 | 49,19 | ||
TOTAL | 3.890,24 | 3.732,92 | 3.732,92 | |
SALDO A PAGAR | 157,32 |