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Última atualização realizada em 30/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5583 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ PP C/100 - LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ PP C/100 19,45 972,50
50.00 LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ P C/100 - LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ P C/100 19,45 972,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ PP C/100 - LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ PP C/100 LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ P C/100 - LUVA NITRÍLICA DESC SEM PÓ P C/100 1.945,00
TOTAL 1.945,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.945,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.