Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5645 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 |
0,00 |
309,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 |
309,00 |
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| 25/04/2024 |
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 |
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309,00 |
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| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
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309,00 |
| TOTAL |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.