Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
conserto de pneus 175/70R14 - conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
32,00 |
| 4.00 |
conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5
Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, FIORINO JAK1B36 |
73,67 |
294,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
conserto de pneus 175/70R14 - conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5
Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, FIORINO JAK1B36 |
326,68 |
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| 26/04/2024 |
LIQ NOTA 104 |
|
326,68 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2024
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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326,68 |
| TOTAL |
326,68 |
326,68 |
326,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.