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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho
Número do empenho: 5655 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 conserto de pneus 175/70R14 - conserto de pneus 175/70R14 32,00 32,00
4.00 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, FIORINO JAK1B36 73,67 294,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 conserto de pneus 175/70R14 - conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, FIORINO JAK1B36 326,68
26/04/2024 LIQ NOTA 104 326,68
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 326,68
TOTAL 326,68 326,68 326,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.