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Última atualização realizada em 29/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5671 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 SERINGA 20 ML - SERINGA 20 ML 0,36 720,00
2.00 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA 189,00 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 SERINGA 20 ML - SERINGA 20 ML - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA 1.098,00
30/04/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.098,00
09/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.098,00
TOTAL 1.098,00 1.098,00 1.098,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.