| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ | 
| Número do empenho: | 5674 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem | 460,00 | 460,00 | 
| 40.00 | Valor km rodado - Valor km rodado | 6,18 | 247,20 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado | 707,20 | ||
| 14/05/2024 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 707,20 | ||
| 15/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2024 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 692,99 | ||
| 15/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5674/2024 | 14,21 | ||
| TOTAL | 707,20 | 707,20 | 707,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/05/2024 | 14,21 | Lançada | |
| TOTAL | 14,21 |