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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LETICIA DE CAMARGO CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5706 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES COBRADAS DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 636,01 636,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES COBRADAS DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 636,01
29/04/2024 DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES COBRADAS DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 636,01
08/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2024 LETICIA DE CAMARGO CAVALHEIRO - 106719 636,01
TOTAL 636,01 636,01 636,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.