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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA BOLSONI FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5738 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DA POL[ITICA NACIONAL ALDIR BLANC. 1.439,35 1.439,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DA POL[ITICA NACIONAL ALDIR BLANC. 1.439,35
30/04/2024 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DA POL[ITICA NACIONAL ALDIR BLANC. 1.439,35
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2024 PATRICIA BOLSONI FONTANA - 4866 1.439,35
TOTAL 1.439,35 1.439,35 1.439,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.