Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5752 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare |
325,00 |
325,00 |
1.00 |
Plato Embreagem 6020003012004 volare |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.00 |
Disco Embreagem 6020003011006 volare |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.00 |
Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare
Finalidade: JAM 8E28 |
529,00 |
529,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare Plato Embreagem 6020003012004 volare Disco Embreagem 6020003011006 volare Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare
Finalidade: JAM 8E28 |
4.244,00 |
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14/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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4.244,00 |
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17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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4.244,00 |
TOTAL |
4.244,00 |
4.244,00 |
4.244,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.