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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5752 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare 325,00 325,00
1.00 Plato Embreagem 6020003012004 volare 1.610,00 1.610,00
1.00 Disco Embreagem 6020003011006 volare 1.780,00 1.780,00
1.00 Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare Finalidade: JAM 8E28 529,00 529,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare Plato Embreagem 6020003012004 volare Disco Embreagem 6020003011006 volare Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare Finalidade: JAM 8E28 4.244,00
14/06/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.244,00
17/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.244,00
TOTAL 4.244,00 4.244,00 4.244,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.