Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C - Emulsão asfáltica, tipo RM-1C
Finalidade: OBRAS |
3.781,27 |
52.937,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C - Emulsão asfáltica, tipo RM-1C
Finalidade: OBRAS |
52.937,78 |
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| 31/01/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
52.030,28 |
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| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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51.905,41 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 576/2024 |
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124,87 |
| 29/11/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 334/2024 |
-507,50 |
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| 29/11/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 335/2024 EM ANEXO |
-400,00 |
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| TOTAL |
52.030,28 |
52.030,28 |
52.030,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/02/2024 |
124,87 |
201/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
124,87 |
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