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Última atualização realizada em 29/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6033 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 - Agua Destilada 10ml - - Agua Destilada 10ml 0,20 40,00
600.00 Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj - Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj 1,17 701,70
100.00 Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV - Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV 0,78 77,80
200.00 Diclofenaco Potássio 75mg/3ml - Diclofenaco Potássio 75mg/3ml 6,50 1.300,00
30.00 FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICO 0-6 400G (APTAMIL) - FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICO 0-6 400G (APTAMIL) 37,00 1.109,99
200.00 Glicose 50% inj 10mL - Glicose 50% inj 10mL 0,46 91,20
20.00 Omeprazol 40mg/10ml inj - Omeprazol 40mg/10ml inj 6,06 121,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 - Agua Destilada 10ml - - Agua Destilada 10ml Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj - Cetoprofeno 50mg/ml IM 2ml inj Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV - Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV Diclofenaco Potássio 75mg/3ml - Diclofenaco Potássio 75mg/3ml FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICO 0-6 400G (APTAMIL) - FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICO 0-6 400G (APTAMIL) Glicose 50% inj 10mL - Glicose 50% inj 10mL Omeprazol 40mg/10ml inj - Omeprazol 40mg/10ml inj 3.441,89
12/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 121,20
19/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 701,70
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 121,20
26/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 701,70
28/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 40,00
05/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 40,00
17/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.109,99
17/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 77,80
24/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2024 - REF. JULHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.187,79
TOTAL 3.441,89 2.050,69 2.050,69
SALDO A PAGAR 1.391,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.