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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6193 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 DRENO (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CAIXAS CEGAS, FURO COM SERRA COPO EM VIGA, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E TRANSPORTE MANUAL DA SOBRA DE MATERIAL. AF_07/2021 90,36 10.843,20
48.00 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 28,70 1.377,60
1500.00 NIVELAMENTO DE GRAMADO COM ARGILA (e=2,5cm) E FERTILIZANTE QUIMICO 5,42 8.130,00
86.00 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 21,08 1.812,88
86.00 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP),. AF_08/2023 12,79 1.099,94
99.60 DRENO SUBSUPERFICIAL (LARGURA 0,80 M), ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 INCLUSIVE TRANSPORTE 21,62 2.153,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 DRENO (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CAIXAS CEGAS, FURO COM SERRA COPO EM VIGA, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E TRANSPORTE MANUAL DA SOBRA DE MATERIAL. AF_07/2021 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. NIVELAMENTO DE GRAMADO COM ARGILA (e=2,5cm) E FERTILIZANTE QUIMICO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP),. AF_08/2023 DRENO SUBSUPERFICIAL (LARGURA 0,80 M), ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 INCLUSIVE TRANSPORTE 25.416,97
14/05/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENEHIRO CIVIL 12.220,80
14/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6193/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 1.261,17
14/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 6193/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 382,94
17/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2024 - REF. MAIO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 10.576,69
17/06/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 10.136,38
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2024 - REF. JUNHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 10.136,38
22/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO MANOEL BALESTRIN ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 3.059,79
24/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 450 PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2024 - REF. JULHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 3.059,79
24/07/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 0,00
24/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6193/2024 119,30
24/07/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6193/2024 392,90
24/07/2024 ESQUIDO DE LANÇAR A RETENÇÃO -512,20
TOTAL 25.416,97 25.416,97 25.416,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 14/05/2024 1.261,17 Lançada
ISS FORNECEDORES 14/05/2024 382,94 Lançada
ISS FORNECEDORES 24/07/2024 119,30 Lançada
INSS - LIVRE 24/07/2024 392,90 Lançada
TOTAL   2.156,31