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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6211 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SCP-NO DIA 08.05.2024 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SCP-NO DIA 08.05.2024 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 32,00
09/05/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SCP-NO DIA 08.05.2024 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 32,00
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2024 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.