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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6218 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 41/178 0,00 15.293,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 41/178 15.293,47
09/05/2024 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 41/178 15.293,47
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 15.293,47
TOTAL 15.293,47 15.293,47 15.293,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.