Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6241 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
AGULHA HIPODÉRMICA 20X0,55MM CX C/100 - AGULHA HIPODÉRMICA 20X0,55MM CX C/100 |
23,50 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
AGULHA HIPODÉRMICA 20X0,55MM CX C/100 - AGULHA HIPODÉRMICA 20X0,55MM CX C/100 |
2.350,00 |
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17/05/2024 |
LIQ EMPENHO 6241/2024 |
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2.350,00 |
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17/05/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO 6241/2024 |
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-2.350,00 |
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17/05/2024 |
CANCELADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OFÍCIO 915/2024 |
-2.350,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.