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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6272 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9190.00 Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: Escolas da rede Municipal de ensino: EMEI PROF. CECI CAPUANI Rua Tamoio, 293 FÁTIMA - 800m² EMEI SANTA LUZIA Av. Luiz Milani, 1949 FÁTIMA - 350m² EMEI SOFIA PICH Rua João Copatti, 45 JD PRIMAVERA - 250m² EMEI MÃE DE DEUS Rua Cinco, 255 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 500m² EMEI VÓ GLADIS Travessa Maximo Stefanello, 68 Nsa Sra da AP 0,44 4.043,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: Escolas da rede Municipal de ensino: EMEI PROF. CECI CAPUANI Rua Tamoio, 293 FÁTIMA - 800m² EMEI SANTA LUZIA Av. Luiz Milani, 1949 FÁTIMA - 350m² EMEI SOFIA PICH Rua João Copatti, 45 JD PRIMAVERA - 250m² EMEI MÃE DE DEUS Rua Cinco, 255 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 500m² EMEI VÓ GLADIS Travessa Maximo Stefanello, 68 Nsa Sra da APARECIDA - 700m² EMEI SÃO CRISTÓVÃO Rua E, 179 SÃO CRISTÓVÃO - 620m² EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA Rua Sto Antônio, 45 APARECIDA - 280m² EMEI JOÃO PAULO II Rua Venceslau Braz,111 SANTO INÁCIO - 1100m² EMEI JOHN ONGMANN Rua Alcides Cerutti,666 SANTO ANTÔNIO - 840m² EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN Rua Cinco, 260, Q305 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 950m² EMEF MARECHAL FLORIANO Linha São José, sn LINHA SÃO JOSÉ - 2200m² EMEF JOAQUIM NABUCO Linha Pedras Brancas LINHA PEDRAS BRANCAS - 1250m² EMEF RUI BARBOSA Linha Getútlio Vargas, sn LINHA GETÚLIO VARGAS - 950m² EMEF VINTE E UM DE ABRIL Linha 21 de abril, sn LINHA VINTE E UM DE ABRIL - 850m² EMEF GIUSTO DAMO Rua Capitão Raimundo, 279 SANTO ANTÔNIO - 730m² 4.043,60
22/05/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.043,60
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 3.742,55
29/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6272/2024 301,05
TOTAL 4.043,60 4.043,60 4.043,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 29/05/2024 301,05 Lançada
TOTAL   301,05