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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6329 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PASSO FUNDO NO DIA 30.04.2024 PARTICIPAR DA 1a MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO RS. 0,00 61,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PASSO FUNDO NO DIA 30.04.2024 PARTICIPAR DA 1a MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO RS. 61,90
15/05/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PASSO FUNDO NO DIA 30.04.2024 PARTICIPAR DA 1a MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO RS. 61,90
20/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2024 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 61,90
TOTAL 61,90 61,90 61,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.