Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO VICTOR GOBBI CASSOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6370 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO SOFTWARE CANVA,PLATAFORMA WEB DE DESING GRÁFICO QUE POSSIBILITA A CRIAÇÃO DE PEÇAS DE MÍDIA SOCIAL. |
0,00 |
289,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO SOFTWARE CANVA,PLATAFORMA WEB DE DESING GRÁFICO QUE POSSIBILITA A CRIAÇÃO DE PEÇAS DE MÍDIA SOCIAL. |
289,90 |
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17/05/2024 |
REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO SOFTWARE CANVA,PLATAFORMA WEB DE DESING GRÁFICO QUE POSSIBILITA A CRIAÇÃO DE PEÇAS DE MÍDIA SOCIAL. |
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289,90 |
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22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2024
JOÃO VICTOR GOBBI CASSOL - 112575 |
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289,90 |
TOTAL |
289,90 |
289,90 |
289,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.