Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2024 | 
                            
                                | Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | 
                            
                                | Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 
                            
                                | Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | 
                            
                                | Função: | Educação | 
                            
                                | Subfunção: | Ensino Fundamental | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 
                            
                                | Natureza da despesa: | PECAS | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Pregão | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: | 64 / 2023 | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            | 1.00 | Pastilha de Freio Traseiro PD501 ducato | 350,00 | 350,00 | 
                                                                            
                                            | 2.00 | Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato | 260,00 | 520,00 | 
                                                                            
                                            | 2.00 | Bucha Diant Bandeja 7620 ducato | 150,00 | 300,00 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 20/05/2024 | Pastilha de Freio Traseiro PD501 ducato Bucha Traseira Bandeja 7622 ducato Bucha Diant Bandeja 7620 ducato | 1.170,00 |  |  | 
                                                                    
                                        | 17/06/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |  | 1.170,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |  |  | 1.170,00 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.