Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
644 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
82 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. |
199,90 |
3.998,00 |
120.00 |
Pratos rasos, porcelana - Pratos rasos, porcelana
Finalidade: SAUDE |
9,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. Pratos rasos, porcelana - Pratos rasos, porcelana
Finalidade: SAUDE |
5.078,00 |
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27/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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3.998,00 |
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05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2024 - REF. MARÇO/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457
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3.998,00 |
24/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.080,00 |
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10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2024 - REF. ABRIL/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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1.080,00 |
TOTAL |
5.078,00 |
5.078,00 |
5.078,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.