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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6446 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE MAIO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03- 0,00 481,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE MAIO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03- 481,64
21/05/2024 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE MAIO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03- 481,64
23/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 481,64
TOTAL 481,64 481,64 481,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.