Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6554 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM PÓ PP CAIXA 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM PÓ PP CAIXA 100 UNIDADES |
28,90 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM PÓ PP CAIXA 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM PÓ PP CAIXA 100 UNIDADES |
2.890,00 |
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|
| TOTAL |
2.890,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.890,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.