| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 6591 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 0,00 | 8.657,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 8.657,88 | ||
| 27/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 8.657,88 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6591/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 8.657,88 | ||
| TOTAL | 8.657,88 | 8.657,88 | 8.657,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||