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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 BASE PARA FOTO CÉLULA 3,64 1.092,00
7.00 CHAVE CONECTORA 25A 220W 52,00 364,00
150.00 LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 49,00 7.350,00
300.00 CABO MULTIPLEX 1X10+10MM Finalidade: OBRAS ILUMINAÇÃO PUBLICA 1,79 537,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 BASE PARA FOTO CÉLULA CHAVE CONECTORA 25A 220W LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 CABO MULTIPLEX 1X10+10MM Finalidade: OBRAS ILUMINAÇÃO PUBLICA 9.343,00
16/02/2024 PAULO TIGEMANN - SEC. DE OBRAS 9.343,00
18/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2024 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352 9.343,00
TOTAL 9.343,00 9.343,00 9.343,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.