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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6948 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 0,00 8.374,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 FOLHA FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 8.374,41
28/05/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 8.374,41
29/05/2024 Pagamento de Empenho 6948/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 8.374,41
TOTAL 8.374,41 8.374,41 8.374,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.