Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7040 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7746 DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
138,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7746 DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO MES 05/2024 |
138,21 |
|
|
28/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7746 DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO MES 05/2024 |
|
138,21 |
|
05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
|
|
118,31 |
05/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7040/2024 |
|
|
19,90 |
TOTAL |
138,21 |
138,21 |
138,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/06/2024 |
19,90 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
19,90 |
|
|