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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985

Dados do Empenho
Número do empenho: 7050 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) - DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) 35,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) - DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) 245,00
07/06/2024 NILTON PEDON - 1º SARGENTO 245,00
11/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2024 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.