Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7050 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) - DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) |
35,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) - DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO (5LT DILUIÇÃO 1/40) |
245,00 |
|
|
| 07/06/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
|
245,00 |
|
| 11/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2024
JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 |
|
|
245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.