Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
707 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO-PARQUE EXPOSICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 01/2024 |
4.399,31 |
4.399,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 01/2024 |
4.399,31 |
|
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| 25/01/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 01/2024 |
|
4.399,31 |
|
| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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|
4.346,52 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 707/2024 |
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52,79 |
| TOTAL |
4.399,31 |
4.399,31 |
4.399,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/02/2024 |
52,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
52,79 |
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