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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7348 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LEOPOLDO/RS NO DIA 31.05.2024 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES.VEÍCULO PLACAS ITH-9498 524,00 524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LEOPOLDO/RS NO DIA 31.05.2024 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES.VEÍCULO PLACAS ITH-9498 524,00
04/06/2024 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LEOPOLDO/RS NO DIA 31.05.2024 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES.VEÍCULO PLACAS ITH-9498 524,00
07/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 524,00
TOTAL 524,00 524,00 524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.