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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7521 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A - RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A 896,65 896,65
45.00 CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM - CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM 41,25 1.856,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A - RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM - CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM 2.752,90
19/06/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 2.752,90
20/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2024 COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS - 103444 2.752,90
TOTAL 2.752,90 2.752,90 2.752,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.