Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7521 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A - RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A |
896,65 |
896,65 |
45.00 |
CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM - CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM |
41,25 |
1.856,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A - RELE DE SOBRECARGA 3US55 25 A 32A CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM - CABO DE COBRE COB XLPE ENT-ARVORES 15KV 16MM |
2.752,90 |
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19/06/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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2.752,90 |
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20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2024
COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS - 103444 |
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2.752,90 |
TOTAL |
2.752,90 |
2.752,90 |
2.752,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.