Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7603 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
19/06/2024 à 28/06/2024 - Bom dia Rio Grande |
310,12 |
4.651,72 |
9.00 |
12/06/2024/ à 29/06/2024 - Jornal do Almoço |
1.804,72 |
16.242,50 |
3.00 |
15/06/2024 à 29/06/2024 - RBS Notícias |
1.365,24 |
4.095,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
19/06/2024 à 28/06/2024 - Bom dia Rio Grande 12/06/2024/ à 29/06/2024 - Jornal do Almoço 15/06/2024 à 29/06/2024 - RBS Notícias |
24.989,95 |
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01/07/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN.DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
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24.989,95 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2024
RADIO E TV UMBU LTDA - 278 |
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23.790,43 |
05/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7603/2024 |
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1.199,52 |
TOTAL |
24.989,95 |
24.989,95 |
24.989,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/07/2024 |
1.199,52 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.199,52 |
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