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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7651 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas na Rua Vicentino Bairro São José, neste município conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto 17.698,74 17.698,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas na Rua Vicentino Bairro São José, neste município conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto 17.698,74
17/06/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 17.698,74
17/06/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7651/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 1.195,00
17/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7651/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 367,19
17/06/2024 LIQUIDADO A MAIOR -2.080,14
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7651/2024 - REF. JUNHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 14.056,41
TOTAL 17.698,74 15.618,60 15.618,60
SALDO A PAGAR 2.080,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 17/06/2024 1.195,00 Lançada
ISS FORNECEDORES 17/06/2024 367,19 Lançada
TOTAL   1.562,19