| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A | 
| Número do empenho: | 7673 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-7746 DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO MES 06/2024 | 0,00 | 158,21 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-7746 DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO MES 06/2024 | 158,21 | ||
| 17/06/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-7746 DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO MES 06/2024 | 158,21 | ||
| 21/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7673/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 135,43 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7673/2024 | 22,78 | ||
| TOTAL | 158,21 | 158,21 | 158,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/06/2024 | 22,78 | Lançada | |
| TOTAL | 22,78 |