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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7721 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ E,SANTA MARIA NO DIA 18.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ E,SANTA MARIA NO DIA 18.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 50,00
17/06/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 18.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 50,00
20/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2024 VALDEMIR DE AVILA - 84175 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.