Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 53.856.880 DANIELI VIANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7742 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM |
195,00 |
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TOTAL |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.