Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7755 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no mínimo 360ml |
8,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no mínimo 360ml |
400,00 |
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19/07/2024 |
liquidado por jorge piaia administrador da upa |
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400,00 |
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25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7755/2024
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 111018 |
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385,60 |
25/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7755/2024 |
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14,40 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
25/07/2024 |
14,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,40 |
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