| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURAS/RENOVAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO DE 05.04.2024 Á 04.04.2025 | 0,00 | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 01 ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PERÍODO DE 05.04.2024 Á 04.04.2025 | 249,00 | ||
| 18/06/2024 | LIQ NOTA 002.010 | 249,00 | ||
| 24/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7769/2024 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||