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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL URBANKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7801 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGNS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- GAG-5J03- 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGNS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- GAG-5J03- 60,00
19/06/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGNS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- GAG-5J03- 60,00
20/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7801/2024 RAFAEL URBANKI - 91791 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.