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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7847 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: ETANOL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE PROJETO DE RECONSTRUÇÃO NAS ESTRADAS VISCINAIS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO 0,00 99,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 DESPESA REFERENTE PROJETO DE RECONSTRUÇÃO NAS ESTRADAS VISCINAIS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO 99,64
20/06/2024 DESPESA REFERENTE PROJETO DE RECONSTRUÇÃO NAS ESTRADAS VISCINAIS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO 99,64
21/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2024 CREA-RS - 528 99,64
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.