| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7913 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 | 0,00 | 2.894,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 | 2.894,20 | ||
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 | 2.894,20 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 7913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 083 | 2.894,20 | ||
| TOTAL | 2.894,20 | 2.894,20 | 2.894,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||