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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 812 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen - Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen Finalidade: SAUDE - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1,30 13.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen - Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen Finalidade: SAUDE - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
16/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 13.000,00
22/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 812/2024 JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME - 97842 12.844,00
22/02/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 812/2024 156,00
TOTAL 13.000,00 13.000,00 13.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 22/02/2024 156,00 Lançada
TOTAL   156,00