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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 831 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 8.793,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 8.793,14
26/01/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 8.793,14
29/01/2024 Pagamento de Empenho 831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687 8.793,14
TOTAL 8.793,14 8.793,14 8.793,14
SALDO A PAGAR 0,00