| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A | 
| Número do empenho: | 8387 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7697/2024 | 1,49 | 1,49 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7697/2024 | 1,49 | ||
| 26/06/2024 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7697/2024 | 1,49 | ||
| 18/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8387/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 1,49 | ||
| TOTAL | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||