| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL | 
| Número do empenho: | 8444 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 26.06.2024 MO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOPLACAS JAH-7H22 | 0,00 | 80,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 26.06.2024 MO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOPLACAS JAH-7H22 | 80,00 | ||
| 27/06/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 26.06.2024 MO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOPLACAS JAH-7H22 | 80,00 | ||
| 01/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2024 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||