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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8455 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS COM TAXAS DE CETIDÕES DOS REGISTYROS DA ATA DO CPM DAS CRECHES CECI CAPUANI,JOÃO PAULO II 421,95 421,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 SERVIÇOS COM TAXAS DE CETIDÕES DOS REGISTYROS DA ATA DO CPM DAS CRECHES CECI CAPUANI,JOÃO PAULO II 421,95
27/06/2024 SERVIÇOS COM TAXAS DE CETIDÕES DOS REGISTYROS DA ATA DO CPM DAS CRECHES CECI CAPUANI,JOÃO PAULO II 421,95
03/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8455/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 421,95
TOTAL 421,95 421,95 421,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.