Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8536 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE MARCOS SOUZA DE ALMEIDA DURANTE MES DE JUNHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
10.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE MARCOS SOUZA DE ALMEIDA DURANTE MES DE JUNHO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
10.920,00 |
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28/06/2024 |
LIQ NOTA 203 |
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10.920,00 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8536/2024
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557 |
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10.920,00 |
08/07/2024 |
REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO. |
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-10.920,00 |
11/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8536/2024
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557 |
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9.921,79 |
11/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8536/2024 |
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998,21 |
TOTAL |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
11/07/2024 |
998,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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998,21 |
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