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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8544 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 0,00 419,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 419,00
28/06/2024 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 419,00
05/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8544/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 419,00
TOTAL 419,00 419,00 419,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.